Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Moderator: anex
- zemomak
- Posts: 1686
- Joined: 30/08/2008 14:47
#176 Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Cekajte malo, faktura je dosla iz usa i dobavljac je u kalkulaciji svoje cijene naveo i bussines tax od 8,5 % koji ide na nas teret i koji smo mi vec platili... E sada posto je ovaj obrazac P-OD navodno primjena ugovora o izbjegavanju dvostrkog oporezivanja nije mi jasno zasto da sad placam porez i ovdje???a obracunali smo vec pdv koji ce biti placen odmah po isteku ovog mjeseca???
Nije mi jasna do kraja primjena ovog obrasca p-od, da li sam duzan ili ne platit sad i taj porez i pitanje za kolegu sa foruma odakle mu ta stopa od 11,11 % a u zakonu o porezu na dobit pise 10 %???LP
Tapatalk via iPhone 4s
Nije mi jasna do kraja primjena ovog obrasca p-od, da li sam duzan ili ne platit sad i taj porez i pitanje za kolegu sa foruma odakle mu ta stopa od 11,11 % a u zakonu o porezu na dobit pise 10 %???LP
Tapatalk via iPhone 4s
- djulba
- Posts: 614
- Joined: 15/05/2007 14:52
- Location: TUZLA
- Contact:
#177 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Porez po odbitku se u pravilu plaća na slijedeći način:
Faktura je na iznos od 1000 KM. ti platiš dobavljaču 900 KM a poreza 100 KM. ALI: pošto dobavljači neće ni da čuju za taj porez koji je u stvari porez na njihovu dobit u FBiH onda se računa obrnuto a to znači da je tih 1000 njemu dato nakon odbitka poreza od 10 %. Znači kao da je faktura bila na iznos od 1.111,11 KM. Pa si ti platio porez 10 % 111,11 KM a dobavljaču ostatak tj 1.000 KM. znači stopa 11,11 % je preračunata stopa od 10%.
Taj porez što su oni naveli nema veze sa ovim.
Možeš ne platit ovaj porez ako nađeš ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om ( ako postoji) . ali opet moraš podnijeti obrazac
Faktura je na iznos od 1000 KM. ti platiš dobavljaču 900 KM a poreza 100 KM. ALI: pošto dobavljači neće ni da čuju za taj porez koji je u stvari porez na njihovu dobit u FBiH onda se računa obrnuto a to znači da je tih 1000 njemu dato nakon odbitka poreza od 10 %. Znači kao da je faktura bila na iznos od 1.111,11 KM. Pa si ti platio porez 10 % 111,11 KM a dobavljaču ostatak tj 1.000 KM. znači stopa 11,11 % je preračunata stopa od 10%.
Taj porez što su oni naveli nema veze sa ovim.
Možeš ne platit ovaj porez ako nađeš ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om ( ako postoji) . ali opet moraš podnijeti obrazac
- Ricken
- Posts: 6053
- Joined: 03/05/2011 23:00
- Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
- Contact:
#178 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Ugovor sa SAD nema. Također usluge izrade web stranice su po mom mišljenju intelektualne usluge ili rojaliteti iz međunarodnih ugovora, pa se bezobzira gdje izvršene oporezuju i na izvoru. Drugim riječima trebaš odbiti porez po odbitku i po suštini i po prirodi transakcije. Mislim da se obrazac podnosi u roku od 10 dana ili do 10 og u mjesecu za predhodni nisam siguran. Ako ga ne odbiješ onda plačaš po preračunatoj stopi 11,1% kako je objašnjeno.djulba wrote:Porez po odbitku se u pravilu plaća na slijedeći način:
Faktura je na iznos od 1000 KM. ti platiš dobavljaču 900 KM a poreza 100 KM. ALI: pošto dobavljači neće ni da čuju za taj porez koji je u stvari porez na njihovu dobit u FBiH onda se računa obrnuto a to znači da je tih 1000 njemu dato nakon odbitka poreza od 10 %. Znači kao da je faktura bila na iznos od 1.111,11 KM. Pa si ti platio porez 10 % 111,11 KM a dobavljaču ostatak tj 1.000 KM. znači stopa 11,11 % je preračunata stopa od 10%.
Taj porez što su oni naveli nema veze sa ovim.
Možeš ne platit ovaj porez ako nađeš ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa SAD-om ( ako postoji) . ali opet moraš podnijeti obrazac
-
LenaB
- Posts: 13
- Joined: 03/11/2010 00:09
#179 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Pozdrav!
Može li neko biti ljubazan i objasniti knjiženje primljenih (a ako nije mrsko i datih) avansa...
Izvinjavam se ako je neko već pitao/dobio objašnjenje 
Može li neko biti ljubazan i objasniti knjiženje primljenih (a ako nije mrsko i datih) avansa...
-
rebus
- Posts: 165
- Joined: 16/03/2005 07:39
#180 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
PRIMANJE AVANSA
200/430, 471
Na kontu 200 je ukupan iznos primljenog avansa sa PDV-om
Na 430 je iznos primljenog avansa bez PDV-a
Na 471 je iznos primljenog PDV-a u avansu
ISPOSTAVLJANJA AVANSNE FAKTURE (nema knjiženja)
ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
211/60 ili 61, 47
STORNO AVANSNE FAKTURE
430/ 211, -471 (knjiži se samo iznos PDV-a u primljenom avansu)
200/430, 471
Na kontu 200 je ukupan iznos primljenog avansa sa PDV-om
Na 430 je iznos primljenog avansa bez PDV-a
Na 471 je iznos primljenog PDV-a u avansu
ISPOSTAVLJANJA AVANSNE FAKTURE (nema knjiženja)
ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
211/60 ili 61, 47
STORNO AVANSNE FAKTURE
430/ 211, -471 (knjiži se samo iznos PDV-a u primljenom avansu)
Last edited by rebus on 04/06/2012 13:39, edited 1 time in total.
-
rebus
- Posts: 165
- Joined: 16/03/2005 07:39
#181 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
DATI AVANSI, PRIMJER ZA ZALIHE
151/200 (knjiži se kompletan iznos datog avansa sa PDV-om)
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/151 (knjiži se iznos PDV-a u datom avansu)
PRIMANJE "PRAVE" FAKTURE DOBAVLJAČA:
101, 270/432
STORNO AVANSNE FAKTURE:
-272/-151 (stornira se iznos PDV-a u datom avansu)
151/200 (knjiži se kompletan iznos datog avansa sa PDV-om)
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/151 (knjiži se iznos PDV-a u datom avansu)
PRIMANJE "PRAVE" FAKTURE DOBAVLJAČA:
101, 270/432
STORNO AVANSNE FAKTURE:
-272/-151 (stornira se iznos PDV-a u datom avansu)
-
LenaB
- Posts: 13
- Joined: 03/11/2010 00:09
#182 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Hvala puno!rebus wrote:DATI AVANSI, PRIMJER ZA ZALIHE
151/200 (knjiži se kompletan iznos datog avansa sa PDV-om)
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/151 (knjiži se iznos PDV-a u datom avansu)
PRIMANJE "PRAVE" FAKTURE DOBAVLJAČA:
101, 270/432
STORNO AVANSNE FAKTURE:
-272/-151 (stornira se iznos PDV-a u datom avansu)
-
pijacarka
- Posts: 7
- Joined: 19/06/2012 09:51
#183 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Pitanje vezano za regres.....Spremamo se za obracun regresa za 2012 godinu, a proslu i sve prethodne godine isplacivali smo 70% od neto platee zaposlenika, nismo uzimali u obzir prosjecnu platu u federaciji u posljednja tri mjeseca u slucajevima kad je to za zaposlenika bilo povoljnije, zbog onoga ILI pretpostavljam ;( Sta sad ? Da li ove godine obracunati regres, kako je propisano tj 70% od neto plate zapsolenika( jel ovo posljednja neto plata ili prosjecna, ni to mi nije jasno) ili 70% od prosjecne neto plate za posljednja tri mjeseca u FBiH? I sta sa prethodnih godina?
Unaprijed zahvalna, i sa izvinjenjem ako je pitanje glupooo, u pitanju su mlade racunovdzeeeee...stoga, glupa pitanja su dopustena
pozdrav i hvalaaa 
Unaprijed zahvalna, i sa izvinjenjem ako je pitanje glupooo, u pitanju su mlade racunovdzeeeee...stoga, glupa pitanja su dopustena
- Ricken
- Posts: 6053
- Joined: 03/05/2011 23:00
- Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
- Contact:
#184 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Član 14 Pravilnika Zakona o porezu na dohodak, tačka f neoporezivi iznos regresa definira kao:
f) regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate
ili
u visini 70% plate zaposlenika utvrđene rješenjem o plati, isplaćene u posljednja tri mjeseca.
Znači imate izbor da obračunate regres u visini prosječne neto plaće u FBiH ili u visini 70% od plaće uposlenika isplačene u posljednja 3 mjeseca odnosno utvrđene ugovorom o radu.
Mislim da bi ovo trebalo biti jasno.
f) regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate
ili
u visini 70% plate zaposlenika utvrđene rješenjem o plati, isplaćene u posljednja tri mjeseca.
Znači imate izbor da obračunate regres u visini prosječne neto plaće u FBiH ili u visini 70% od plaće uposlenika isplačene u posljednja 3 mjeseca odnosno utvrđene ugovorom o radu.
Mislim da bi ovo trebalo biti jasno.
-
kenzo
- Posts: 366
- Joined: 08/06/2007 21:40
#185 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
rebus wrote:DATI AVANSI, PRIMJER ZA ZALIHE
151/200 (knjiži se kompletan iznos datog avansa sa PDV-om)
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/151 (knjiži se iznos PDV-a u datom avansu)
PRIMANJE "PRAVE" FAKTURE DOBAVLJAČA:
101, 270/432
STORNO AVANSNE FAKTURE:
-272/-151 (stornira se iznos PDV-a u datom avansu)
na sta se odnosi zadnja stavka?
ok prvo avans, pa prebacivanje na 272 onog dijela koji pripada pdv-u...faktura...
a sta predstavlaj ovo zadnje storniranje i zbog cega se stornira?
-
rebus
- Posts: 165
- Joined: 16/03/2005 07:39
#186 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
kenzo wrote:rebus wrote:DATI AVANSI, PRIMJER ZA ZALIHE
151/200 (knjiži se kompletan iznos datog avansa sa PDV-om)
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/151 (knjiži se iznos PDV-a u datom avansu)
PRIMANJE "PRAVE" FAKTURE DOBAVLJAČA:
101, 270/432
STORNO AVANSNE FAKTURE:
-272/-151 (stornira se iznos PDV-a u datom avansu)
na sta se odnosi zadnja stavka?
ok prvo avans, pa prebacivanje na 272 onog dijela koji pripada pdv-u...faktura...
a sta predstavlaj ovo zadnje storniranje i zbog cega se stornira?
U pravu si, avans bi ostao visiti, a dobavljač se ne bi zatvorio. Hvala na zapažanju.
Idemo ispočetka:
DAVANJE AVANSA
151,276/200
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/276
ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
101, 270/432
istovremeno zatvaranje plaćenog avansa:
432/151
STORNO AVANSNE FAKTURE
-272/-151
Sad bi trebalo da je u redu. Ako te ne mrzi, provjeri opet.
-
pijacarka
- Posts: 7
- Joined: 19/06/2012 09:51
#187 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Hvalaaa punoRicken wrote:Član 14 Pravilnika Zakona o porezu na dohodak, tačka f neoporezivi iznos regresa definira kao:
f) regres za godišnji odmor u visini prosječne neto plate u Federaciji u posljednja tri mjeseca prije isplate
ili
u visini 70% plate zaposlenika utvrđene rješenjem o plati, isplaćene u posljednja tri mjeseca.
Znači imate izbor da obračunate regres u visini prosječne neto plaće u FBiH ili u visini 70% od plaće uposlenika isplačene u posljednja 3 mjeseca odnosno utvrđene ugovorom o radu.
Mislim da bi ovo trebalo biti jasno.
-
kenzo
- Posts: 366
- Joined: 08/06/2007 21:40
#188 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
rebus wrote:kenzo wrote:rebus wrote:DATI AVANSI, PRIMJER ZA ZALIHE
151/200 (knjiži se kompletan iznos datog avansa sa PDV-om)
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/151 (knjiži se iznos PDV-a u datom avansu)
PRIMANJE "PRAVE" FAKTURE DOBAVLJAČA:
101, 270/432
STORNO AVANSNE FAKTURE:
-272/-151 (stornira se iznos PDV-a u datom avansu)
na sta se odnosi zadnja stavka?
ok prvo avans, pa prebacivanje na 272 onog dijela koji pripada pdv-u...faktura...
a sta predstavlaj ovo zadnje storniranje i zbog cega se stornira?
U pravu si, avans bi ostao visiti, a dobavljač se ne bi zatvorio. Hvala na zapažanju.
Idemo ispočetka:
DAVANJE AVANSA
151,276/200
PRIMANJE AVANSNE FAKTURE
272/276
ISPOSTAVLJANJE FAKTURE
101, 270/432
istovremeno zatvaranje plaćenog avansa:
432/151
STORNO AVANSNE FAKTURE
-272/-151
Sad bi trebalo da je u redu. Ako te ne mrzi, provjeri opet.
opet mi nema logike :
evo primjer sa brojkama
1 stavka
151 / 5000
276/ 850
/200 5850
2)
272/276 850
3.)
100/ 5000
270/ 850
/432 5850
4. 432/151 5000( s obzirom da na 151 nem vise od 5000)
i zadnje kako se moze stornirati 272/151 ako nakon stavke broj 4 ne postoji nista na 151.
nego , stavka broj 4 bi trebala iti proknjizena ovako:
432/ 5850
/151 5000
/272 850
da li je ovo tacno ili grijesim?
ustvari skontao sam tvoj nacin
ti prvo:
432/151 5850(iako u tom trenutnku imas samo 5000 na 151)
i onda -272/-151 zatvoris taj nedostajuci iznos storiranjem pdv-a...je li to hoces da kazes??
ima smisla ali komplikovano
najlakse:
432/ 5850
/151 5000
/272/ 850
-
rebus
- Posts: 165
- Joined: 16/03/2005 07:39
#189 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Provjerio sam, ovaj moj ispravljeni primjer je ok. Na prvi pogled se ponešto može izbjeći (kao kto 276) ali se u praksi može pojaviti problem s ispostavljanjem avansne fakture.
Uzmimo primjer datog avansa od 1.000 KM
Knjiženje izvoda:
151 d 855
276 d 145
200 p 1.000
Knjiženje avansne fakture:
272 d 145
276 p 145 konto 276 je ovim zatvoren
Knjiženje ulazne fakture:
101 d 855
270 d 145
432 p 1.000
istovremeno zatvoriti dobavljača za ranije dati avans:
432 d 1.000 konto 432 je ovim zatvoren
151 p 1.000
Storno avansne fakture:
272 d -145 konto 272 je ovim zatvoren
151 p -145 konto 151 je ovim zatvoren
Uzmimo primjer datog avansa od 1.000 KM
Knjiženje izvoda:
151 d 855
276 d 145
200 p 1.000
Knjiženje avansne fakture:
272 d 145
276 p 145 konto 276 je ovim zatvoren
Knjiženje ulazne fakture:
101 d 855
270 d 145
432 p 1.000
istovremeno zatvoriti dobavljača za ranije dati avans:
432 d 1.000 konto 432 je ovim zatvoren
151 p 1.000
Storno avansne fakture:
272 d -145 konto 272 je ovim zatvoren
151 p -145 konto 151 je ovim zatvoren
-
jasko__
- Posts: 1166
- Joined: 13/11/2009 21:18
#190 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Trebam da potpisem ugovor sa novim klijentom..tek osnovan..trebao bi da se bavi osiguranjem vozila..znaci drustvo za osiguranje..eh sad posto se nikad nisam susretao s tim, ako moze mala pomoc..sta me ceka..jel isti kontni plan kao i za privredna drustva ili..uglavnom ima li ko iskustva???!!!
- Ricken
- Posts: 6053
- Joined: 03/05/2011 23:00
- Location: Tamo na jugu daleko od sjevera
- Contact:
#191 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
U skladu sa zakonom o računovodstvu i reviziji finansijskim institucijama pa između ostalog i osiguravajućim kućama nije dozvoljeno angažirati eksternog pružaoca usluga računovodstva. Vjerovatno se tvoj klijent bavi posredovanjem u osiguranju, a to je nešto sasvim drugo od osiguranja, premija, matematičkih i tehničkih rezervi, pravila i politika ulaganja. Oblast iznimno regulisana i zahtjevna sa stalnim zahtjevima izvještavanja Agencije.jasko__ wrote:Trebam da potpisem ugovor sa novim klijentom..tek osnovan..trebao bi da se bavi osiguranjem vozila..znaci drustvo za osiguranje..eh sad posto se nikad nisam susretao s tim, ako moze mala pomoc..sta me ceka..jel isti kontni plan kao i za privredna drustva ili..uglavnom ima li ko iskustva???!!!
-
miki.ba
- Posts: 4595
- Joined: 11/02/2011 19:45
#192 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Molim Vas da mi netko odgovori kako likvidirati d.o.o. i da li je moguce da nigdje na netu nema postupak
likvidacije od a-ž ?
Knjigovođe nemam već par mjeseci jer ga nisam mogao placati (bolje bez njega nego mu dužan).
Znaći šta prvo i gdje poslje, znam da je mukotrpan proces al moram.
likvidacije od a-ž ?
Knjigovođe nemam već par mjeseci jer ga nisam mogao placati (bolje bez njega nego mu dužan).
Znaći šta prvo i gdje poslje, znam da je mukotrpan proces al moram.
-
miki.ba
- Posts: 4595
- Joined: 11/02/2011 19:45
#193 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Nevjerovatno da niko ne znamiki.ba wrote:Molim Vas da mi netko odgovori kako likvidirati d.o.o. i da li je moguce da nigdje na netu nema postupak
likvidacije od a-ž ?
Knjigovođe nemam već par mjeseci jer ga nisam mogao placati (bolje bez njega nego mu dužan).
Znaći šta prvo i gdje poslje, znam da je mukotrpan proces al moram.
-
forumaš2011
- Posts: 76
- Joined: 10/11/2011 10:04
#194 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Sreća pa mi nije trebalo. Odgovor pokušaj naći u "Zakonu o privrednim društvima". Možda da kontaktiraš pravnika oni znaju postupak.miki.ba wrote:Molim Vas da mi netko odgovori kako likvidirati d.o.o. i da li je moguce da nigdje na netu nema postupak
likvidacije od a-ž ?
Knjigovođe nemam već par mjeseci jer ga nisam mogao placati (bolje bez njega nego mu dužan).
Znaći šta prvo i gdje poslje, znam da je mukotrpan proces al moram.
A pokušaj i ovdje
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/za ... likvid.htm
http://www.fbihvlada.gov.ba/bosanski/za ... /33bos.htm
- MMM1977
- Posts: 6877
- Joined: 15/07/2009 12:56
#195 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Pozdrav svima.
Iako imam knjigovođu, jednu stvar bih želio da provjerim a ovo je dobar način za to
Obzirom da je firma registrovana isključivo za veleprodaju, da li je i kako moguće prodavati fizičkim licima iz veleprodaje? Ako jeste, na koji način se to radi i da li se moraju upisivati podaci od kupca ili može da se fakturiše na nekog NN kupca? Da li i u ovom slučaju vrijedi pravilo da računi preko 2000 KM moraju sadržavati sve podatke o kupcu, uključujući i njegov matični broj?
Hvala unaprijed.
Iako imam knjigovođu, jednu stvar bih želio da provjerim a ovo je dobar način za to
Hvala unaprijed.
-
M_J 82
- Posts: 4
- Joined: 06/08/2012 08:25
#196 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
E ovako bi to išlo:MMM1977 wrote:Pozdrav svima.
Iako imam knjigovođu, jednu stvar bih želio da provjerim a ovo je dobar način za toObzirom da je firma registrovana isključivo za veleprodaju, da li je i kako moguće prodavati fizičkim licima iz veleprodaje? Ako jeste, na koji način se to radi i da li se moraju upisivati podaci od kupca ili može da se fakturiše na nekog NN kupca? Da li i u ovom slučaju vrijedi pravilo da računi preko 2000 KM moraju sadržavati sve podatke o kupcu, uključujući i njegov matični broj?
Hvala unaprijed.
U skladu sa članom 73. Pravilnika o uslovima min. teh. oprem. poslovnih prost. za obavlj. trgovine, mora se voditi ažurno robno knjigovodstvo koje omogućava da se u svakom trenutku može iskazati stanje robe po vrstama, količini i vrijednostima. Ako je ovo ispunjeno trgovina na veliko može prodavati robu sa skladišta fizičkim licima i naplaćivati kešom.
Kad se radi o naplati kešom, bitno je da da uz blagajnički raču do 100KM (sa PDV-om). Za iznos blag. računa preko KM 2.000, izdaje se porezna faktura sa svim elementima (podacima o vašoj firmi, te kupcu). Pored navedenog, ovaj promet se ujedno smatra i prometom na malo, te je isti potrebno evidentirati u TKM. Znači iznad KM 100, uz blagajnički račun ide i porezna faktura.
Ako se prodaja naplaćuje žiralno, onda se ovo smatra trgovinom na veliko.
- MMM1977
- Posts: 6877
- Joined: 15/07/2009 12:56
#197 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Hvala najljepša za iscrpan odgovor. Ja za bilo koji iznos pravim poreznu fakturu (čisto radi knjiženja robe) i ako je ta faktura do 2000 KM onda ne upisujem podatke o kupcu (imam jednog "kupca" u šifarniku, nešto kao N.N) a ako ide preko 2000 KM onda upisujem sve podatke od kupca koji su propisani zakonom, uključujući i JMBG. Ako sam dobro shvatio ovo što ste Vi napisali, onda radim ispravno.
-
M_J 82
- Posts: 4
- Joined: 06/08/2012 08:25
#198 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Nema na čemu, naime ako već nije problem da se u šifarniku komitenata unesu ti podaci na licu mjesta, onda se mogu naknadno unijeti ti podaci od kupaca, jer je to bitno radi popunjavanja krajnje potrošnje u PDV prijavi (nije isto kupac fizičko lice, drugi entitet, pravno lice). Znači pored ovih odredbi zakona, poreznu fakturu bi trebalo izdavati kad god je moguće, osim u slučajevima prodaje ispod KM 100.
- valter.ba
- Posts: 1769
- Joined: 29/04/2008 09:55
#199 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Dragi moji treba mi HITNO odgovor na sljedece pitanje: Da li se u nevladinim organizacijama tj udruzenjima kod obracuna putnih troskova (gorivo) mora praviti Ugovor o djelu za svako putovanje a samim tim i placati porez na te putne troskove ??? Znam da je Udruzenje pravni subbjekt ali i neprofitna organizacija tako da mi je totalno nejasno da kao clan udruzenja odnosno izvrsilac poslova na projektu udruzenja moram placati porez na gorivo i amortizaciju vlastitog vozila. Nadam se da ce mi neko hitno dati konkretan odgovor
. Hvala unaprijed
.
-
graditelj
- Posts: 113
- Joined: 24/01/2012 10:25
#200 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????
Da, mora, ukoliko nisi zaposlen u udruženju
