Page 1 of 1

#1 pdv na usluge iz inostranstva

Posted: 05/07/2007 21:45
by Svetlana
racunovodstveno pitanje: inostrani poslovni parnter je izvrsio uslugu uredjenja poslovnog prostora poslovnom parnteru u BiH, da li se placa PDV na tu vrstu usluge u BiH?

#2 Re: pdv na usluge iz inostranstva

Posted: 05/07/2007 21:53
by Princess Fiona
Svetlana wrote:racunovodstveno pitanje: inostrani poslovni parnter je izvrsio uslugu uredjenja poslovnog prostora poslovnom parnteru u BiH, da li se placa PDV na tu vrstu usluge u BiH?
Ne, i on ispostavlja fakturu bez PDV.

#3

Posted: 05/07/2007 22:11
by Svetlana
hvala ti

#4

Posted: 05/07/2007 23:54
by Mislilac
On ispostavlja fakturu iz inostranstva sa uračunatim porezom.

Dakle ti plćaš njemu, a u njegovoj fakturi je obračunat porez. U njegovoj državi.

PDV u BiH ne plaćaš.

#5

Posted: 06/07/2007 01:24
by Princess Fiona
Mislilac wrote:On ispostavlja fakturu iz inostranstva sa uračunatim porezom.

Dakle ti plćaš njemu, a u njegovoj fakturi je obračunat porez. U njegovoj državi.

PDV u BiH ne plaćaš.
Da ne pisem gore naknadno, evo ovdje cu dodati.

Ona ne placa PDV u BiH, ali isto tako on ispostavlja fakturu bez PDV iz svoje drzave, barem je tako regulirano po osnovu usluge za klijenta iz non-EC zemlje (pretpostavljam da je inostrani partner iz EC).

#6

Posted: 06/07/2007 09:39
by Babayaro
PDV na usluge iz inostranstva se evidentira u KUF-u tako sto iznos sa fakture koji je vjerovatno u EURIMA pretvoris u KM i dobijes osnovicu za obracun PDV-a, zatim obracunas 17% i dobijes iznos. Isti iznos (iznos PDV-a) ces unijeti kao izlazni PDV u KIF, tako da kad budes punila PDV prijavu ti iznosi ce se ponistiti i bice 0. Iznos koji ces platiti dobavljacu je onaj u eurima.
Ovo je bila instrukcija iz Uprave malo su zakomplikovali al eto.Vjeruj mi imam iskusta sa ovim vrstama usluga.
Pozdrav i nadam se da sam ti pomogao !

#7

Posted: 06/07/2007 11:09
by arman1
Babayaro wrote:PDV na usluge iz inostranstva se evidentira u KUF-u tako sto iznos sa fakture koji je vjerovatno u EURIMA pretvoris u KM i dobijes osnovicu za obracun PDV-a, zatim obracunas 17% i dobijes iznos. Isti iznos (iznos PDV-a) ces unijeti kao izlazni PDV u KIF, tako da kad budes punila PDV prijavu ti iznosi ce se ponistiti i bice 0. Iznos koji ces platiti dobavljacu je onaj u eurima.
Ovo je bila instrukcija iz Uprave malo su zakomplikovali al eto.Vjeruj mi imam iskusta sa ovim vrstama usluga.
Pozdrav i nadam se da sam ti pomogao !
Bravo napokon. Samo da pojasnim PDV obračunat po fakturi ino dobavljača se unosi kao i ulazni (jer imaš pravo odbitka) i kao izlazni( jer ga ti obračunavaš) . Do Marta si imao obavezu i plačanja u roku od 8 dana.

#8

Posted: 06/07/2007 19:37
by Svetlana
zahvaljejm jos jednom na pomoci i nadamse da cu i nadalje ako budem imala problem racunovodstvene prirode moci racunati na vas
hvala jos jednom

#9 Re: pdv na usluge iz inostranstva

Posted: 06/07/2007 21:10
by Mislilac
Svetlana wrote:racunovodstveno pitanje: inostrani poslovni parnter je izvrsio uslugu uredjenja poslovnog prostora poslovnom parnteru u BiH, da li se placa PDV na tu vrstu usluge u BiH?
Imam ja jedan komenatar na postavljeno pitanje.

Prvo, treba naučiti konstruisati pitanje.
Drugo, kad se konstruiše pitanje, u njemu se kažu detalji (dakle, kako ću kroz knjigovodstvo/računovodstvo "provući" fakuturo od ino dobavljača...)...

Helem nejse.

#10

Posted: 06/07/2007 21:36
by Svetlana
oprostite, jeli ovo vi pokusavate da dijelite lekcije??

#11

Posted: 06/07/2007 23:57
by Mislilac
Svetlana wrote:oprostite, jeli ovo vi pokusavate da dijelite lekcije??
Jap. :)

#12

Posted: 10/07/2007 08:14
by Mislilac
Babayaro wrote:PDV na usluge iz inostranstva se evidentira u KUF-u tako sto iznos sa fakture koji je vjerovatno u EURIMA pretvoris u KM i dobijes osnovicu za obracun PDV-a, zatim obracunas 17% i dobijes iznos. Isti iznos (iznos PDV-a) ces unijeti kao izlazni PDV u KIF, tako da kad budes punila PDV prijavu ti iznosi ce se ponistiti i bice 0. Iznos koji ces platiti dobavljacu je onaj u eurima.
Ovo je bila instrukcija iz Uprave malo su zakomplikovali al eto.Vjeruj mi imam iskusta sa ovim vrstama usluga.
Pozdrav i nadam se da sam ti pomogao !
Znači bitno je samo da saldo od ta dva iznosa bude nula?

Fakturna vrijednost + PDV (17%) i to knjižiti... Meni to ne izgleda računovodstveno korektno...

Ima li ta instrukcija iz Uprave neki broj, službene novine, standard broj?