Page 19 of 43

#451 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 10/02/2014 09:32
by edoze1
Hvala na odgovoru.jasno mi je da fakturnu vrijednost na izlaznom računu unosim u polje 12 pdv prijave,da li se unosi vrijednost fakture od dobavljača u pdve prijavu(pošto roba koju smo kupili od ino dobavljača ne ulazi u BiH,tako da neće proći našu carinsku obradu,JCI,ulazni pdv...).Ino kupac nam je i ujedno i ino dobavljač,tako da su se stekli uslovi za kompenzaciju.Da li tu ima nekih posebnih propisa jer se radi o ino komitentu ili je to klasična kompenzacija?
Unaprijed zahvalan

#452 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 10/02/2014 18:26
by Ricken
Postoji uputstvo o popunjavanju pdv prijave, neznam napamet šta piše.

Ograničenja su definirana zakonom o deviznom poslovanju FBiH, tačnije odlukom o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini, pa vidi da li ograničenja vaće za tvoj slučaj. Uglavnom se odnose na nedozvoljena kreditiranja, devizno kreditiranje, ili se kompenzira iznos iz kapitalnih poslova. Također, ograničenja postoje ako imaš dospjelih neizmirenih obaveza

Ukoliko ne važe, a u rijetkim slučajevima ograničenja kompenziranaj za tranzit važe, možeš izvršiti prijeboj.

Taj prijeboj naravno mora biti i u skaldu sa Zakonom o obligacijama.

#453 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 13/02/2014 21:38
by ifaufa
Da li je moguce uraditi komenzaciju apartman za robu?..mi se bavimo prodajom repromaterijala i imamo ponudu da prodamo materijal firmi koja gradi apartmane na moru, direktor zeli da im daje robu a da nasa firma uzme zauzvrat u kompenzaciju jedan apartman. Posto je apartman u drugoj drzavi predpostavljam da se prvo treba zavrsiti papirologija oko uknjizenja apartmana trenutno su svi apartmani na toj firmi..i da se taj apartman prebaci na nasu firmu..ne znamo da li su oni svoju papirologiju zavrsili..zanima me da li se zapravo moze uzeti u kompenzaciju stan u drugoj drzavi..direktor zeli da ga uknjizimo kod sebe kao nekretninu..pa ukoliko bude zelio da proda, prodat ce...kako da to provedemo kod nas racunovodstveno ispravno..znamo da je ovo moguce uraditi kada se radi o situaciji u bih...ali iz druge drzave :?

Hvala..

#454 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 13/02/2014 21:52
by djulba
ifaufa wrote:Da li je moguce uraditi komenzaciju apartman za robu?..mi se bavimo prodajom repromaterijala i imamo ponudu da prodamo materijal firmi koja gradi apartmane na moru, direktor zeli da im daje robu a da nasa firma uzme zauzvrat u kompenzaciju jedan apartman. Posto je apartman u drugoj drzavi predpostavljam da se prvo treba zavrsiti papirologija oko uknjizenja apartmana trenutno su svi apartmani na toj firmi..i da se taj apartman prebaci na nasu firmu..ne znamo da li su oni svoju papirologiju zavrsili..zanima me da li se zapravo moze uzeti u kompenzaciju stan u drugoj drzavi..direktor zeli da ga uknjizimo kod sebe kao nekretninu..pa ukoliko bude zelio da proda, prodat ce...kako da to provedemo kod nas racunovodstveno ispravno..znamo da je ovo moguce uraditi kada se radi o situaciji u bih...ali iz druge drzave :?

Hvala..
Potpuno je svejedno. oni kupe robu vi kupite apartman i onda plaćate kompenzacijom tj kompenzirate. ne možeš ništa kupit kompenzacijom, pogrešno razmišljaš.

#455 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 13/02/2014 22:52
by Ricken
djulba wrote:
ifaufa wrote:Da li je moguce uraditi komenzaciju apartman za robu?..mi se bavimo prodajom repromaterijala i imamo ponudu da prodamo materijal firmi koja gradi apartmane na moru, direktor zeli da im daje robu a da nasa firma uzme zauzvrat u kompenzaciju jedan apartman. Posto je apartman u drugoj drzavi predpostavljam da se prvo treba zavrsiti papirologija oko uknjizenja apartmana trenutno su svi apartmani na toj firmi..i da se taj apartman prebaci na nasu firmu..ne znamo da li su oni svoju papirologiju zavrsili..zanima me da li se zapravo moze uzeti u kompenzaciju stan u drugoj drzavi..direktor zeli da ga uknjizimo kod sebe kao nekretninu..pa ukoliko bude zelio da proda, prodat ce...kako da to provedemo kod nas racunovodstveno ispravno..znamo da je ovo moguce uraditi kada se radi o situaciji u bih...ali iz druge drzave :?

Hvala..
Potpuno je svejedno. oni kupe robu vi kupite apartman i onda plaćate kompenzacijom tj kompenzirate. ne možeš ništa kupit kompenzacijom, pogrešno razmišljaš.
Ne razmišlja pogrešno, jer je opravdano pitanje da li nerezident u Hrvatskoj može biti vlasnik nekretnine. Međutim odgovor na to pitanje treba da potraži od ljudi koji se bave zakonima u Hrvatskoj. Koliko znam i tamo je bilo prije EU kao i ovdje da vlasnici nekretnina mogu biti rezidenti ili osobe koje imaju poslvni interes u Hrvatskoj. Taj problem se uglavnom rješavao osnivanjem SPV-a. Kako u Hrvatskoj pravne osobe nemoraju, tačnije nisu morale imati prije EU, zaposlene osobe, tako da je aranžman nešto jeftiniji nego ovdje.

Računovodstveno obuhvaćanje zavisi od trenutno važećih zakona u Hr. Ako nerezident može biti vlasnik nekretnine primjenjuješ regularno MRS 16, ako budete morali osnivati SPV ili ti firmu, ta nekretnina će biti na firmi, a kod tebe će biti udjeli. Također, treba da vidiš i jeli kompenzacija dozvoljena u ovom slučaju sa aspekta zakona o deviznom poslovanju ukoliko bi ta transakcija bila izvodiva diretno za bh firmu bez spv-a.

#456 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 23/02/2014 22:50
by zekonomija
Ljudi moji, imam dva problema. Hitno mi je! :S
Prvi: Prijavili smo radnika krajem januara, početkom februara smo mu napravili poreznu karticu, tako da se odbitak računa tek od februara. Međutim, u januaru smo obračunali platu kao da postoji kartica. Znam da sada moramo doplatiti poreza 30 KM, ali kako ćemo smanjiti već uplaćenu platu radniku za taj iznos? Možemo li mu u sljedećem mjesecu umanjiti platu za taj iznos? Trebamo li predati novu sprecifikaciju i MIP sa tačnim, novim, podacima?
Drugo: Da li se predaje još neki obrazac pored dole navedenog za radnika sa ugovorom o djelu?
Kada predamo u poreznu, trebamo obrazac predati i radniku? Treba li se ikad (mislim na početak sljedeće godine za ovu godinu) više išta predavati oko toga?
http://www.pufbih.ba/ba/obrasci/item/51 ... c-aug-1031

#457 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 23/02/2014 22:57
by zekonomija
I još nešto: Ko ima, a ko nema pravo na odbitak priznatih razhoda 20 % po ugovoru o djelu? Ja sam mislila da svi na to imaju pravo. Juče mi radnik s kojim smo sklopili ugovor o djelu kaže da on nema pravo na to i da mu poreze obračunam bez tog odbitka. Lik je rezident, penzioner doduše.

#458 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 24/02/2014 12:31
by edoze1
ispunjavanje pdve prijave.....
u 02/2014 smo obavili reeksport,robu kupili u turskoj i odmah prodali kupcu u sloveniju,roba ne prelazi carinsko područje BiH.
izdali smo fakturu kupcu sa nultom stopom pdva i fakturu dobavljača.obavili smo sva potrebna knjiženja što se tiče reeksporta.da li smo dužni promet (izlaz i ulaz ) prikazati u pdv.konsultovali smo neke knjigovođe i inspektore uio-a ali dobivamo kontradiktorne informacije.Ukoliko treba ili netreba po kojem članu zakona o pdvu.da li je neko imao konkretan slučaj.
unaprijed zahvalni

#459 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 24/02/2014 20:21
by Ricken
zekonomija wrote:Ljudi moji, imam dva problema. Hitno mi je! :S
Prvi: Prijavili smo radnika krajem januara, početkom februara smo mu napravili poreznu karticu, tako da se odbitak računa tek od februara. Međutim, u januaru smo obračunali platu kao da postoji kartica. Znam da sada moramo doplatiti poreza 30 KM, ali kako ćemo smanjiti već uplaćenu platu radniku za taj iznos? Možemo li mu u sljedećem mjesecu umanjiti platu za taj iznos? Trebamo li predati novu sprecifikaciju i MIP sa tačnim, novim, podacima?
Drugo: Da li se predaje još neki obrazac pored dole navedenog za radnika sa ugovorom o djelu?
Kada predamo u poreznu, trebamo obrazac predati i radniku? Treba li se ikad (mislim na početak sljedeće godine za ovu godinu) više išta predavati oko toga?
http://www.pufbih.ba/ba/obrasci/item/51 ... c-aug-1031
Isplaćeni višak plate možete priznati kao potraživanje, a ne trošak, pa se naplatiti kroz narednu platu, naravno uz odobrenje radnika u skladu sa Zakonom o radu. U ovom slučaju ne mjenjate ništa. Izmjenu obrazca bi ste trebali raditi da mjenjate iznos poreza za platiti.

Što se tiče ugovora o djelu šalje se "nepropisani" obrazac svakom licu angažovanom u toku godinu, koji podrazumjeva pregled isplata i obračunatih poreza koje njemu služe za predaju njegove osobne porezne prijave. Ovaj obrazac treba poslati fizičkom licu do 28.2. naredne godine da bion do 31.3. mogao predati svoju poreznu prijavu.

#460 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 24/02/2014 20:27
by Ricken
zekonomija wrote:I još nešto: Ko ima, a ko nema pravo na odbitak priznatih razhoda 20 % po ugovoru o djelu? Ja sam mislila da svi na to imaju pravo. Juče mi radnik s kojim smo sklopili ugovor o djelu kaže da on nema pravo na to i da mu poreze obračunam bez tog odbitka. Lik je rezident, penzioner doduše.
Iznos od 20% jeste paušalni iznos troškova koji se priznaje svakom fizičkom licu koje vrši povremenu samostalnu djelatnost. Izuzetak mogu biti slučajevi kada su ti troškovi pokriveni. Iz definicije samostalne djelatnosti proizilazi da je to djelatnost kojom fizičko lice pruža uslugu svojim sredstvima, znanjima, u svom prostoru neovisno od uputa poslodavca.

Ukoliko društvo pokriva te troškove onda nema osnova za njihovo paušalno priznavanje. Naravno u ovakvim situacijama postavlja se i pitanje da li se onda radi o samostalnim djelatnostima.

#461 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 24/02/2014 20:53
by Ricken
edoze1 wrote:ispunjavanje pdve prijave.....
u 02/2014 smo obavili reeksport,robu kupili u turskoj i odmah prodali kupcu u sloveniju,roba ne prelazi carinsko područje BiH.
izdali smo fakturu kupcu sa nultom stopom pdva i fakturu dobavljača.obavili smo sva potrebna knjiženja što se tiče reeksporta.da li smo dužni promet (izlaz i ulaz ) prikazati u pdv.konsultovali smo neke knjigovođe i inspektore uio-a ali dobivamo kontradiktorne informacije.Ukoliko treba ili netreba po kojem članu zakona o pdvu.da li je neko imao konkretan slučaj.
unaprijed zahvalni
Savjetujem da konsultujete i uputstvo za popunjavanje pdv prijave. Prema uputstvu u polje 11 se upisuju prometi bez pdv-a koji se odnose na član 30 ZPDV.

#462 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 25/02/2014 21:36
by edoze1
u upustvu za ispunjavanje prijave nema ništa o reeksportu.zvali uio bih,potrebnu dostaviti upit u pisanoj formi i platiti 50,00 KM takse!!!konsultovali jednog inspektora uio-poznanik po njegovom mišljenju nije potrebnu prikazivati ništa u pdv prijavi jer promet nije bio na teritoriji bih,ali nije 100% siguran.

#463 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 26/02/2014 11:23
by Ricken
edoze1 wrote:u upustvu za ispunjavanje prijave nema ništa o reeksportu.zvali uio bih,potrebnu dostaviti upit u pisanoj formi i platiti 50,00 KM takse!!!konsultovali jednog inspektora uio-poznanik po njegovom mišljenju nije potrebnu prikazivati ništa u pdv prijavi jer promet nije bio na teritoriji bih,ali nije 100% siguran.
A ima li u članu 30, čiji se promet upisuje u polje 11?

#464 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 26/02/2014 13:13
by edoze1
Evo zakona,ne vidim nigdje slučaj reeksporta.

Član 30.
Posebna oslobađanja

Sljedeće se oslobađa od plaćanja PDV-a:
1. uvozi dobara namijenjenih za potrebe slobodnih zona i skladišta, osim carinskih;
2. isporuka dobara, pod uslovom da su:
a) prijavljena UIO, da je prethodno odobrenje za takvu isporuku izdato u skladu sa
carinskim propisima i da su privremeno uskladištena;
b) isporučena u bescarinske zone ili bescarinska skladišta;
c) isporučena unutar slobodne zone i slobodnih skladišta;
d) isporučena za carinska skladišta.
3. svako pružanje usluga koje su povezane s prometom dobara iz tačke 2. ovog člana.
Mjesta iz tačke 2. podtački a) do d) definirana su carinskim propisima.
Svako oslobađanje od PDV-a po odredbama ovog člana priznaje se samo pod uslovom da
određena dobra nisu puštena u slobodan promet i da je iznos PDV-a koji dospijeva puštanjem
robe u slobodni promet jednak iznosu koji bi bio obračunat i naplaćen da su takva dobra
oporeziva njihovim uvozom u Bosnu i Hercegovinu i unutar teritorije Bosne i Hercegovine.
PDV se ne plaća na promet dobara koji je izvršen u bescarinskim prodavnicama na
međunarodnim aerodromima ili međunarodnim lukama koje su registrirane za međunarodni
promet, pod uslovom da ta dobra iz Bosne i Hercegovine iznose putnici, u propisanim
količinama, u drugu zemlju.
Pojam 'putnik', kako je naveden u stavu 4. ovog člana, znači svako lice koje posjeduje
kartu na kojoj je naznačen odredišni aerodrom ili odredišna luka u drugoj zemlji.
UIO bliže propisuje uslove za primjenu stava 4. ovog člana, uključujući i PDV na izvoz
na malo.

Član 31.
Uslovi za primjenu oslobađanja

UIO propisuje uslove za primjenu oslobađanja propisanih članom 24

#465 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 04/03/2014 22:16
by jasko__
Porezna sa sigurnoscu ne zna, Revicon takodjer...mozda ovdje neko zna

Ako nezaposlena osoba, sa VAŽEĆOM POREZNOM KARTICOM, ima recimo tri primanja od po 100 KM u toku 2013 godine na ime ugovora o djelu...npr u januaru, maju i novembru...

Zanima me ima li pravo podnijeti GPD za 2013 godinu i tražiti povrat jer se za njegov obračun poreza po UOD nije koristio njegov lični odbitak...neka bude faktor 1, tj. 300,00..

Ja misim da ima pravo...Porezna kaže da ne zna šta da mi kaže...a Revicon se prvo nije složio sa mnom...pa onda jeste...sad ne znam vala šta je istina...

Po meni ima pravo na 3 odbitka tj po jedan za svaki mjesec u kojem je bila isplata...i na ime toga bi imao pravo na povrat od 90,00 KM....

#466 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 05/03/2014 12:25
by Ricken
jasko__ wrote:Porezna sa sigurnoscu ne zna, Revicon takodjer...mozda ovdje neko zna

Ako nezaposlena osoba, sa VAŽEĆOM POREZNOM KARTICOM, ima recimo tri primanja od po 100 KM u toku 2013 godine na ime ugovora o djelu...npr u januaru, maju i novembru...

Zanima me ima li pravo podnijeti GPD za 2013 godinu i tražiti povrat jer se za njegov obračun poreza po UOD nije koristio njegov lični odbitak...neka bude faktor 1, tj. 300,00..

Ja misim da ima pravo...Porezna kaže da ne zna šta da mi kaže...a Revicon se prvo nije složio sa mnom...pa onda jeste...sad ne znam vala šta je istina...

Po meni ima pravo na 3 odbitka tj po jedan za svaki mjesec u kojem je bila isplata...i na ime toga bi imao pravo na povrat od 90,00 KM....

U skladu sa članom 24 Zakona, rezidentnim se poreznim obveznicima ukupan iznos ostvarenog dohotka prema članu 4. Zakona (uključuje i ostale samostalne djelatnosti) umanjuje za osnovni osobni odbitak u visini od 3.600,00 KM za porezno razdoblje za koje postoji obveza pla}anja poreza. Ako je porezno razdoblje kraće od kalendarske godine, osnovni osobni odbitak se, prema članu 8. stavak (3) ovoga zakona, razmjerno umanjuje i računa se u korist poreznog obveznika na puni mjesec.

Član 58 Pravilnika Zakona kaže:
(1) Rezidentni obveznik poreza na dohodak iz člana 2. st. (3) i (4) Zakona(sl.fbih,27/13), u skladu sa članom 24. stav (1) Zakona, ima pravo na osnovni lični odbitak u visini od 300,00 KM mjesečno odnosno najviše 3.600,00 KM godišnje (ako je u toku poreznog perioda svih 12 mjeseci ostvarivao dohodak odnosno bio registrovan kao obveznik poreza na dohodak).

U skladu sa članom 58, tačka 5, stav 2, rezidentni obveznici poreza na dohodak po osnovu samostalnih djelatnosti i/ili po osnovu imovine i imovinskih prava, osim onih kojima je porez na dohodak obračunat i naplaćen kao konačna porezna obaveza po odbitku, lične odbitke iz stava (1) ovog člana mogu utvrditi na osnovu porezne kartice iz stava (4) ovog člana i uzeti ga u obzir kod utvrđivanja godišnje osnovice poreza na dohodak za protekli porezni period.

U skladu sa članom 61 Pravilnika tačka 2, porezni obveznik može u godišnju poreznu prijavu unijeti i oblike dohotka iz stava (1) ovog člana, osim dohotka od imovine i dohotka od ulaganja kapitala, dohotka od nagradnih igara i igara na sreću(sl.fbih,27/13) gdje se plaćena akontacija smatra konačnim porezom, radi:
1) ostvarenja prava na dio ličnog odbitka iz člana 24. st. (1), (2), (3), (7) i (8) Zakona,
2) umanjenja porezne osnovice za tekući ili preneseni gubitak od obavljanja djelatnosti koje se oporezuju kao samostalne djelatnosti iz člana 12. stav (2) tač. 1), 2) i 3) Zakona;
3) ostvarenja drugih zakonskih prava.

Drugim riječim, po mom mišljenju u godišnju poreznu prijavu se može unijeti dohodak od povremenih samostalnih djelatnosti s ciljem ostvarenja prava na dio ličnog odbitka za periode u kojem je dohodak i ostvaren.

Međutim pitanje je vrlo neobično, i svako bi ti na prvu bez detaljnog isčitivanja zakona rekao isto što i Revicon ili porezna. Po mom mišljenju član 61 Pravilnika daje osnov za korištenje ličnih odbitaka u ovom slučaju.

Mešutim ovdje terba imati na umu jednu stvar, a to je da porezni obveznik koji nema prihode iznad 3600 KM godišnje, a koristi lični odbitak na ovaj način nemože biti tretiran izdržavanom osobom. Odnosno ukoliko ova osoba ima status izdržavane osobe, njena porezna kartica je nevažeća.

#467 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 12/03/2014 17:08
by halima.palavra
Lijepo vas molim ako neko ima informaciju gdje mogu preuzeti kolektivni ugovor za djelatnost tekstilne, kozarsko-preradjivacke i gumarske industrije u FBiH da postavi link. Moooooooooooooooolim jer ga nigdje nema na internetu,
bar ga ja nisam mogla pronaci
Hvala

#468 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 19/03/2014 12:28
by designhaus
Molim pomoć!
Vec 6 mjeseci radim u jednoj firmi koja se bavi proizvodnjom i 80% je izvoznik.Vodim papire i zatekao sam
nezavidnu situaciju, u 6 mjesecu 2013 godine je knjizen racun gorivo od benzinske i priznat je pdv-e STA DA RADIM?? :shock: :shock: znam da je to neodbitni pdv! uoceno je jos takvih slucajeva!

#469 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 19/03/2014 13:06
by bude
napravi izmjenjenu pdv prijavu, plati razliku poreza sa uračunatom kamatom (obracunaj sam po zakonskoj stopi za dane kasnjenja i plati malo vise nego ti racunica pokaze jer njihov sistem uvijek obracuna malo vise)

#470 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 19/03/2014 14:23
by Armin2013
bude wrote:napravi izmjenjenu pdv prijavu, plati razliku poreza sa uračunatom kamatom (obracunaj sam po zakonskoj stopi za dane kasnjenja i plati malo vise nego ti racunica pokaze jer njihov sistem uvijek obracuna malo vise)
ili čekaj da oni sami utvrde prilikom posjete.

#471 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 19/03/2014 14:34
by designhaus
bude wrote:napravi izmjenjenu pdv prijavu, plati razliku poreza sa uračunatom kamatom (obracunaj sam po zakonskoj stopi za dane kasnjenja i plati malo vise nego ti racunica pokaze jer njihov sistem uvijek obracuna malo vise)
Znaci za taj mjesec da napravim izmjenu prijave, još mi samo treba da dodju iz poreske..

Zamislite danas situaciju: direktor ima privatni mobilni telefon koji je koristio u poslovne svrhe sto se vidi iz prilozenih listinga, i sada zeli da to platim sa racuna firme. A ja nemam nikakav osnov za takvo nesto. Postoji li nesto sto se moze uraditi po tom pitanju?

Hvala na odgovoru za pdv :wink:

#472 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 19/03/2014 17:55
by Ricken
designhaus wrote:
bude wrote:napravi izmjenjenu pdv prijavu, plati razliku poreza sa uračunatom kamatom (obracunaj sam po zakonskoj stopi za dane kasnjenja i plati malo vise nego ti racunica pokaze jer njihov sistem uvijek obracuna malo vise)
Znaci za taj mjesec da napravim izmjenu prijave, još mi samo treba da dodju iz poreske..

Zamislite danas situaciju: direktor ima privatni mobilni telefon koji je koristio u poslovne svrhe sto se vidi iz prilozenih listinga, i sada zeli da to platim sa racuna firme. A ja nemam nikakav osnov za takvo nesto. Postoji li nesto sto se moze uraditi po tom pitanju?

Hvala na odgovoru za pdv :wink:
Imaš osnov, njegovu pisanu odluku.
Sam čin plaćanja tuđih ili privatnih troškova po odluci ovlaštenog lica nije prekršaj, za pravna lica u privatnom vlasništvu.


Takva isplata se smatra koristi zaposlenika i treba je uključiti u osnovicu prilikom obračuna plate direktora, te platiti pune poreze i doprinose kao kod plata.

#473 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 25/03/2014 08:42
by Fudo Bosna
(Svrha doznake. naknada za podsticanje rehabilitacije
primalac: Fond za profesionalnu rehabilitaciju
Transakcijski račun: 3386902296358521
Vrsta prihoda: 722569)

Jedno pitanje u vezi ovog fonda za rehabilitaciju. Da li je obaveza plaćanja bila od 2010 ili 2011. godine? Da li je ovaj iznos od 0,5% bruto plaće mjesečno ide posebno, odnosno , kada se uz specifikaciju i MIP predaju virmani u poreskoj, da li se predaje i ovaj virman uz ostale doprinose od plate ili se on ne predaje, sa doprinosima: pio, zdravstveno i ostalim...?


Hvala...

#474 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 26/03/2014 08:51
by designhaus
Imam jedno pitanje za kolege!


Imam troskove reklame i fotografisanja proizvoda,pravljena deklaracija od strane fotografske radnje, da li mogu odbiti PDv-e po racunima dobijenim od dobavljača ili nemam pravo odbitka?

hvala unaprijed!

#475 Re: Pitanje za RAČUNOVOĐE!!!!????

Posted: 26/03/2014 12:42
by bosanka hercegovic
designhaus wrote:Molim pomoć!
Vec 6 mjeseci radim u jednoj firmi koja se bavi proizvodnjom i 80% je izvoznik.Vodim papire i zatekao sam
nezavidnu situaciju, u 6 mjesecu 2013 godine je knjizen racun gorivo od benzinske i priznat je pdv-e STA DA RADIM?? :shock: :shock: znam da je to neodbitni pdv! uoceno je jos takvih slucajeva!
Prvo trebas provjeriti da li je "sporno" gorivo potrošeno u poslovne svrhe - za teretna motorna vozila, jer onda imaš pravo odbitka PDV-a